﻿_id	Partida	Denominacio	Import EUR
1	Partida	Denominació	Import €
2		Àrea de despesa 0. Deute públic	
3		Política de despesa 1. Deute Públic	
4		Grup de programa 11. Deute Públic	
5		Programa 110. Deute públic	
6	4.011.031.001	INTERESSOS	3.939.450,15
7	4.011.091.300	AMORTITZACIO DE PRESTECS	12.959.025,97
8		Total Programa 0110	16.898.476,12
9		Total Grup de programa 011	16.898.476,12
10		Total Política de despesa 01	16.898.476,12
11		Total àrea de despesa 0	16.898.476,12
12		Àrea de despesa 1. Serveis públics bàsics	
13		Política de despesa 13. Seguretat i mobilitat ciutadana	
14		Grup de programa 132. Seguretat i Ordre Públic	
15		Programa 1320. Seguretat	
16	2.132.012.000	SOUS DEL GRUP A1	30.577,75
17	2.132.012.001	SOUS DEL GRUP A2	25.813,04
18	2.132.012.003	SOUS DEL GRUP C1	217.466,48
19	2.132.012.004	SOUS DEL GRUP C2	1.783.939,33
20	2.132.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	639,89
21	2.132.012.006	TRIENNIS	383.917,00
22	2.132.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.348.124,60
23	2.132.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	5.002.571,20
24	2.132.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	37.831,64
25	2.132.013.000	RETRIB. BASIQUES LABORAL FIXES	9.379,62
26	2.132.013.002	RET.COMPLEM.LABORAL FIXES	15.448,18
27	2.132.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	12.413,10
28	2.132.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.551,20
29	2.132.015.100	GRATIFICACIONS	280.000,00
30	2.132.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	182.000,00
31	2.132.021.001	GESTIÓ DE SEGURETAT VIAL	350.000,00
32	2.132.021.400	REPARACIÓ, MANTENIMENT I CONSERVACIÓ VEHICLES	22.500,00
33	2.132.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.414,86
34	2.132.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	85.000,00
35	2.132.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	15.857,00
36	2.132.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	2.000,00
37	2.132.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.729,00
38	2.132.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	10.000,00
39	2.132.023.020	DIETES DEL PERSONAL	24.500,00
40		Total Programa 1320	9.856.673,89
41		Programa 1321. Seguretat ciutadana	
42	2.132.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	7.340,37
43	2.132.122.799	ALTRES CONTRACTES	98.000,00
44	2.132.123.020	DIETES DEL PERSONAL	150,48
45		Total Programa 1321	105.490,85
46		Total Grup de programa 132	9.962.164,74
47		Grup de programa 134. Protecció civil	
48		Programa 1340. Protecció civil	
49	2.134.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
50	2.134.012.006	TRIENNIS	2.252,34
51	2.134.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	5.527,06
52	2.134.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	27.280,45
53	2.134.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	29.063,14
54	2.134.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	57.542,57
55	2.134.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.054,00
56	2.134.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.099,00
57	2.134.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.253,00
58	2.134.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	2.515,00
59	2.134.023.020	DIETES DEL PERSONAL	395
60	2.134.048.200	SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ VOLUNT.PROTECCIÓ CIVIL LLEIDA	1.545,00
61		Total Programa 1340	137.905,14
62		Total Grup de programa 134	137.905,14
63		Total Política de despesa 13	10.100.069,88
64		Política de despesa 15. Habitatge i urbanisme	
65		Grup de programa 150. Administració General d'Habitatge i urbanisme	
66		Programa 1500. Admó. general d'habitatge i urbanisme	
67	3.150.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	38.294,38
68	3.150.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	108.797,87
69	3.150.012.000	SOUS DEL GRUP A1	196.920,71
70	3.150.012.001	SOUS DEL GRUP A2	92.496,73
71	3.150.012.003	SOUS DEL GRUP C1	229.124,32
72	3.150.012.004	SOUS DEL GRUP C2	117.416,79
73	3.150.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
74	3.150.012.006	TRIENNIS	149.306,70
75	3.150.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	425.571,67
76	3.150.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	800.754,13
77	3.150.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	32.428,34
78	3.150.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	58.163,85
79	3.150.013.100	RET. BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	25.814,10
80	5.150.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
81	3.150.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	17.046,44
82	3.150.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	51.616,05
83	3.150.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	38.093,13
84	3.150.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.030,36
85	3.150.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	760,18
86	3.150.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.442,38
87	3.150.023.020	DIETES DEL PERSONAL	2.185,12
88	3.150.048.200	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ PAISATGE URBÀ	65.170,00
89		Total Programa 1500	2.481.511,83
90		Total Grup de programa 150	2.481.511,83
91		Grup de programa 151. Urbanisme	
92		Programa 1510. Urbanisme	
93	3.151.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	200.000,00
94	3.151.022.707	OBRES D'EXECUCIÓ SUBSIDIÀRIA	300.000,00
95	3.151.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	165.538,71
96	3.151.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT EMPRESA MUNICIPAL URBANIME	4.700.000,00
97	3.151.060.100	HONORARIS	60.000,00
98		Total Programa 1510	5.425.538,71
99		Total Grup de programa 151	5.425.538,71
100		Grup de programa 155. Vies públiques	
101		Programa 1550. Vies públiques	
102	3.155.011.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	23.428,58
103	3.155.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	52.546,67
104	3.155.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
105	3.155.012.001	SOUS DEL GRUP A2	51.626,08
106	3.155.012.003	SOUS DEL GRUP C1	98.973,93
107	3.155.012.004	SOUS GRUP C2	50.329,82
108	3.155.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
109	3.155.012.006	TRIENIS	57.414,90
110	3.155.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	172.440,03
111	3.155.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	365.297,72
112	3.155.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	42.299,32
113	3.155.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	71.097,35
114	5.155.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	14.400,00
115	3.155.021.000	MANTENIMENT VIES PUBLIQUES	702.277,00
116	3.155.021.500	MANTENIMENT DE MOBILIARI URBA	218.182,00
117	3.155.022.101	AIGUA	4.500,00
118	3.155.060.900	INFRASTR. BASIQUES, VIES PUBLIQUES	2.310.938,00
119		Total Programa 1550	4.305.401,89
120		Total Grup de programa 155	4.305.401,89
121		Total Política de despesa 15	12.212.452,43
122		Política de despesa 16. Benestar comunitari	
123		Grup de programa 161. Sanejament, proveïment i distribució d'aigües	
124		Programa 1610. Sanejam. abastament i distribució d'aigua	
125	3.161.021.001	MANTENIMENT DEPURADORA	1.947.619,00
126		Total Programa 1610	1.947.619,00
127		Total Grup de programa 161	1.947.619,00
128		Grup de programa 162. Recollida, eliminació i tractament de residus	
129		Programa 1620. Tractament de residus i neteja viaria	
130	12.162.022.700	NETEJA VIARIA I RECOLLIDA DE RESIDUS	12.216.600,00
131	12.162.025.000	TRACTAMENT DE RESIDUS CONSORCI DE RESIDUS	1.350.000,00
132	12.162.025.001	TRACTAMENT DE RESIDUS CONSELL COMARCAL	650.000,00
133		Total Programa 1620	14.216.600,00
134		Total Grup de programa 162	14.216.600,00
135		Grup de programa 164. Cementiri i serveis funeraris	
136		Programa 1640. Cementiri i serveis funeraris	
137	5.164.012.004	SOUS GRUP C2	8.436,92
138	5.164.012.005	SOUS GRUP E	53.750,06
139	5.164.012.006	TRIENNIS	6.912,24
140	5.164.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	35.522,79
141	5.164.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	71.136,07
142	5.164.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	8.179,10
143	5.164.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	6.994,70
144	5.164.021.000	MANTENIMENT CEMENTIRI	16.238,32
145	5.164.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS DE CEMENTIRI	324,36
146	5.164.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	1.123,20
147	5.164.021.400	MANTENIMENT MATERIAL DE TRANSPORT	415,77
148	5.164.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	13.461,78
149	5.164.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.794,98
150	5.164.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	327,34
151	5.164.022.700	NETEGES	9.991,92
152	5.164.022.799	TREBALL REALITZATS PER EMPRESES I PROFESSONALS	617,45
153	3.164.062.200	CEMENTIRI	160.000,00
154		Total Programa 1640	395.227,00
155		Total Grup de programa 164	395.227,00
156		Grup de programa 165. Enllumenat públic	
157		Programa 1650. Enllumenat públic	
158	3.165.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
159	3.165.012.003	SOUS GRUP C1	29.654,52
160	3.165.012.004	SOUS GRUP C2	58.708,40
161	3.165.012.005	SOUS GRUP E	23.035,74
162	3.165.012.006	TRIENNIS	34.331,88
163	3.165.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	79.646,17
164	3.165.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	224.935,91
165	3.165.013.100	RETRIB.BÀSIQUES LABORALS TEMPORALS	8.879,10
166	3.165.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	15.973,88
167	3.165.020.300	LLOGUER MAQUINARIA I UTILLATGE	1.592,49
168	3.165.021.000	MANTENIMENT ENLLUMENAT	710.000,00
169	3.165.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	10.120,44
170	3.165.021.301	MANTENIMENT D'ASCENSORS	11.183,92
171	3.165.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.800.000,00
172		Total Programa 1650	3.020.968,97
173		Total Grup de programa 165	3.020.968,97
174		Grup de programa 169. Altres serveis de benestar comunitari	
175		Programa 1690. Laboratori i canera municipal	
176	12.169.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
177	12.169.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.640,12
178	12.169.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	12.810,42
179	12.169.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	38.458,34
180	12.169.013.000	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL	25.675,86
181	12.169.013.002	RETR. COMPLEM. LABORAL FIXES	47.395,79
182	12.169.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS CANERA	1.020,00
183	12.169.022.101	NETEJA DE CANERA	5.154,22
184	12.169.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	4.448,15
185	12.169.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS CANERA	8.400,00
186	12.169.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.824,67
187	12.169.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.561,06
188	12.169.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	49.000,14
189	12.169.023.020	DIETES DEL PERSONAL	61,28
190		Total Programa 1690	228.485,79
191		Total Grup de programa 169	228.485,79
192		Total Política de despesa 16	19.808.900,76
193		Política de despesa 17. Medi ambient	
194		Grup de programa 170. Administració general del medi ambient	
195		Programa 1700. Administració general del medi ambient	
196	12.170.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
197	12.170.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
198	12.170.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
199	12.170.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	50.969,70
200	12.170.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	27.981,72
201	12.170.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	110.030,05
202	12.170.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	216.065,60
203	12.170.021.000	MANTENIMENT PARC LA MITJANA	2.378,27
204	12.170.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS MEDI AMBIENT	5.763,00
205	12.170.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	599,61
206	12.170.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	5.775,37
207	12.170.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	214,09
208	12.170.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	12.062,00
209	12.170.022.700	NETEGES	3.855,60
210	12.170.022.710	SERVEIS FUNDACIO LLEIDA 21	115.000,00
211	12.170.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	99.893,52
212	12.170.023.020	DIETES DEL PERSONAL	109,37
213	12.170.025.000	CONTROL DE VESSAMENTS	290.928,00
214	12.170.048.901	FUNDACIÓ FÒRUM AMBIENTAL	3.596,88
215		Total Programa 1700	1.070.535,34
216		Total Grup de programa 170	1.070.535,34
217		Grup de programa 171. Parcs i jardins	
218		Programa 1710. Parcs i jardins	
219	12.171.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
220	12.171.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	9.884,84
221	12.171.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	33.689,32
222	12.171.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	38.392,90
223	12.171.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.645,98
224	12.171.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	58.560,95
225	12.171.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	124.413,78
226	12.171.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	8.244,32
227	12.171.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	8.518,60
228	12.171.021.000	MANTENIMENT PARCS I JARDINS	65.004,31
229	12.171.022.101	AIGUA	5.016,39
230	12.171.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	6.561,28
231	12.171.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.994,54
232	12.171.022.700	NETEGES	2.582,64
233	12.171.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	2.780.000,00
234		Total Programa 1710	3.181.187,17
235		Total Grup de programa 171	3.181.187,17
236		Total Política de despesa 17	4.251.722,51
237		Total àrea de despesa 1	46.373.145,58
238		Àrea de despesa 2. Actuacions de protecció i promoció social	
239		Política de despesa 22. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	
240		Grup de programa 221. Altres prestacions econòmiques a favor d'empleats	
241		Programa 2210. Pensions i altres prestacions	
242	2.221.016.008	ASSISTÈNCIA MÈDICO-FARMACÈUTICA	126.637,70
243	2.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	53.700,05
244	3.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	19.560,02
245	4.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	38.040,04
246	5.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	10.260,01
247	6.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	9.240,02
248	12.221.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	2.820,01
249		Total Programa 2210	260.257,85
250		Total Grup de programa 221	260.257,85
251		Total Política de despesa 22	260.257,85
252		Política de despesa 23. Serveis Socials i promoció social	
253		Grup de programa 231. Acció social	
254		Programa 2310. Acció social	
255	5.231.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
256	5.231.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.293,49
257	5.231.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	117.418,56
258	5.231.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	775.466,75
259	5.231.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.905,57
260	5.231.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	167.571,60
261	5.231.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	23.035,74
262	5.231.012.006	TRIENNIS	179.016,35
263	5.231.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	661.109,44
264	5.231.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	946.440,76
265	5.231.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	101.568,48
266	5.231.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	109.407,22
267	5.231.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	193.545,99
268	5.231.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	125.577,51
269	2.231.016.000	SEGURETAT SOCIAL	11.621.563,93
270	5.231.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	118.474,00
271	5.231.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SERVEIS SOCIALS	64.994,40
272	5.231.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA SERVEIS SOCIALS	1.284,54
273	5.231.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	3.853,63
274	5.231.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	115.851,86
275	5.231.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	6.110,43
276	5.231.022.102	GAS	47.814,55
277	5.231.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	295.243,00
278	5.231.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	13.915,90
279	5.231.022.299	ALTRES DESPESES DE COMUNICACIONS	1.284,54
280	5.231.022.300	SERVEI DE TRANSPORT	6.152,01
281	2.231.022.609	ACCIÓ SOCIAL DESTINADA A FUNCIONARIS	3.775,29
282	5.231.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	32.114,39
283	5.231.022.700	NETEGES	142.800,00
284	5.231.022.706	CONTRACTES SOCIALS PER INSPECCIONS TÈCNIQUES	50.000,00
285	5.231.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	2.655.374,00
286	5.231.023.020	DIETES DEL PERSONAL	3.382,79
287	5.231.048.001	ATENCIONS BENEFIQUES I ASSIST. A FAMILIES	341.132,00
288	5.231.048.100	PREMIS I BEQUES	600
289	5.231.048.900	SUBVENCIONS SOCIALS EN INSPECCIONS TÈCNIQUES I ASCENSORS	100.000,00
290	5.231.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	180.000,00
291	5.231.048.902	SUBVENCIONS SOCIALS LLEGAT GARROFÉ	38.823,00
292	5.231.048.903	TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA INNOVACIÓ SOCIAL - UdL	15.000,00
293		Total Programa 2310	19.367.637,04
294		Total Grup de programa 231	19.367.637,04
295		Grup de programa 232. Promoció social	
296		Programa 2320. Promoció social	
297	5.232.012.000	SOUS GRUP A1	88.063,92
298	5.232.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
299	5.232.012.004	SOUS GRUP C2	33.514,32
300	5.232.012.006	TRIENNIS	29.046,18
301	5.232.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ PERSONAL FUNCIONARI	113.900,08
302	5.232.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	189.277,59
303	5.232.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	11.690,74
304	5.232.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIXE	13.875,84
305		Total Programa 2320	556.807,79
306		Programa 2321. Infància	
307	6.232.122.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	3.772,96
308	6.232.122.300	SERVEI DE TRANSPORT	612,02
309	6.232.122.699	ALTRES DESPESE DIVERSES	1.734,45
310	6.232.122.799	TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES	163.578,00
311	6.232.124.000	PUBLICACIONS	1.101,48
312	6.232.148.901	ALTRES TRANSFERENCIES A ENS SENSE LUCRE	2.614,86
313		Total Programa 2321	173.413,77
314		Programa 2322. Joventut	
315	5.232.220.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	130.247,00
316	5.232.221.200	MANTENIMENT EDIFICIS JOVENTUD	5.754,84
317	5.232.221.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	800
318	5.232.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	555
319	5.232.222.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	21.894,44
320	5.232.222.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	1.485,21
321	5.232.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.500,00
322	5.232.222.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	5.507,41
323	5.232.222.606	SEMINARIS I CONFERENCIES	1.163,54
324	5.232.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	63.568,00
325	5.232.222.700	NETEGES	15.409,14
326	5.232.222.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	23.000,00
327	5.232.223.020	DIETES DEL PERSONAL	349,06
328	5.232.248.100	PREMIS I BEQUES	1.064,25
329	5.232.248.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	8.460,00
330	5.232.283.103	MICROCRÈDITS PER EMPRENEDORIA JUVENIL	150.000,00
331	5.232.283.104	MICROCRÈDITS PACTE PER L'OCUPACIÓ	150.000,00
332		Total Programa 2322	580.757,89
333		Programa 2323. Drets civils, cooperació i immigració	
334	5.232.320.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	16.560,00
335	5.232.321.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	1.767,66
336	5.232.321.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	1.104,58
337	5.232.322.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	2.308,68
338	5.232.322.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	34,81
339	5.232.322.102	GAS	2.036,40
340	5.232.322.109	SUBMINISTRAMENT D'ALTRE MATERIAL TECNIC	1.070,45
341	5.232.322.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	35.789,62
342	5.232.322.700	NETEJA	4.367,64
343	5.232.322.706	ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS	1.926,82
344	5.232.322.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	61.214,00
345	5.232.323.020	DIETES DEL PERSONAL	709,76
346	5.232.348.100	PREMIS I BEQUES	6.981,22
347	5.232.348.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	36.495,00
348	5.232.349.000	TRANSFERENCIES A L'EXTERIOR	175.671,57
349		Total Programa 2323	348.038,21
350		Programa 2324. Polítiques d'igualtat	
351	5.232.483.100	MICROCREDITS	300.000,00
352		Total Programa 2324	300.000,00
353		Total Grup de programa 232	1.959.017,66
354		Total Política de despesa 23	21.326.654,70
355		Política de despesa 24. Foment de l'Ocupació	
356		Grup de programa 241. Foment de l'Ocupació	
357		Programa 2410. Foment d'ocupació	
358	5.241.041.000	TRANSF.CORRENT INST.MUNICIPAL OCUPACIÓ	2.324.946,00
359	5.241.046.701	TRANSFERÈNCIA GLOBAL LLEIDA	250.000,00
360		Total Programa 2410	2.574.946,00
361		Total Grup de programa 241	2.574.946,00
362		Total Política de despesa 24	2.574.946,00
363		Total àrea de despesa 2	24.161.858,55
364		Àrea de despesa 3. Producció de béns públics de caràcter preferent	
365		Política de despesa 31. Sanitat	
366		Grup de programa 313. Accions públiques relatives a la salut	
367		Programa 3130. Sanitat	
368	5.313.012.000	SOUS DEL GRUP A1	44.031,96
369	5.313.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	38.719,56
370	5.313.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
371	5.313.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.436,92
372	5.313.012.005	SOUS DEL GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	15.357,16
373	5.313.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	39.703,38
374	5.313.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	80.460,41
375	5.313.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	118.597,19
376	5.313.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	8.609,00
377	5.313.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS SANITAT I LABORATORI	102
378	5.313.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	287
379	5.313.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	17.315,75
380	5.313.022.105	SUBMINISTRAMENT ALIMENTS	28.550,00
381	5.313.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	4.699,91
382	5.313.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	10.068,47
383	5.313.022.700	NETEGES	2.070,60
384	5.313.023.020	DIETES DEL PERSONAL	449,9
385	5.313.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	5.373,00
386	5.313.048.902	TRANSFERÈNCIA CÀTEDRA POLÍTIQUES PÚBLIQUES JOHN HOPKINS-UdL	15.000,00
387		Total Programa 3130	467.486,73
388		Total Grup de programa 313	467.486,73
389		Total Política de despesa 31	467.486,73
390		Política de despesa 32. Educació	
391		Grup de programa 320. Administració general d'educació	
392		Programa 3200. Administració general d'educació	
393	6.320.012.000	SOUS GRUP A1 PERSONAL FUNCIONARI	599.323,90
394	6.320.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	1.176.644,41
395	6.320.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	650.751,97
396	6.320.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	8.378,58
397	6.320.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	250.193,74
398	6.320.012.006	TRIENNIS	401.941,53
399	6.320.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	1.568.217,30
400	6.320.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	2.418.103,04
401	6.320.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	26.375,60
402	6.320.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	32.913,03
403	6.320.013.100	RETRIBUCIONS BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	38.644,46
404	6.320.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	25.639,17
405	6.320.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	2.354,22
406	6.320.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	10.449,90
407	6.320.021.300	MANTENIMENT DE MAQUINARIA	232,71
408	6.320.021.600	MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	2.559,78
409	6.320.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	16.320,00
410	6.320.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TÈCNIC	698,12
411	6.320.022.299	DESPESES DE COMUNICACIÓ	193,92
412	6.320.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	4.382,66
413	6.320.022.700	NETEGES	34.935,00
414	6.320.022.709	CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	1.785.088,93
415	6.320.023.020	DIETES DEL PERSONAL	1.560,00
416	6.320.024.000	DIVULGACIÓ OME	387,85
417		Total Programa 3200	9.056.289,82
418		Total Grup de programa 320	9.056.289,82
419		Grup de programa 321. Ensenyament preescolar i primari	
420		Programa 3210. Educació preescolar i primària	
421	6.321.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	626.713,50
422	6.321.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	504.395,78
423	6.321.022.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	107.099,77
424	6.321.022.102	SUBMINISTRAMENT GAS	266.130,77
425	6.321.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	238.978,85
426	6.321.022.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	5.800,00
427	6.321.022.700	NETEGES	1.709.028,36
428	6.321.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	427.400,00
429	6.321.048.100	PREMIS I BEQUES-BEQUES ESCOLA	10.653,34
430		Total Programa 3210	3.896.200,37
431		Total Grup de programa 321	3.896.200,37
432		Grup de programa 323. Promoció educativa	
433		Programa 3230. Promoció educativa	
434	6.323.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	196.623,04
435	6.323.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	247.077,11
436	6.323.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	76.595,55
437	6.323.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	95.553,38
438	6.323.020.300	LLOGUER MAQUINÀRIA I UTILLATGE	900,58
439	6.323.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS	7.815,24
440	6.323.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA	1.085,97
441	6.323.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	3.723,32
442	6.323.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	1.400,16
443	6.323.022.110	PRODUCTES NETEJA	387,85
444	6.323.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	12.422,00
445	6.323.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	6.900,00
446	6.323.022.700	NETEGES	68.850,00
447	6.323.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	212.160,00
448	6.323.024.000	PUBLICACIONS	775,69
449	6.323.046.700	APORTACIÓ CONSORCI NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA	42.517,19
450	6.323.048.100	PREMIS I BEQUES	12.500,00
451	6.323.048.204	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE	23.658,00
452	6.323.083.102	MICROCRÈDITS PER IDIOMES	12.000,00
453		Total Programa 3230	1.022.945,08
454		Total Grup de programa 323	1.022.945,08
455		Grup de programa 324. Serveis complementaris d'educació	
456		Programa 3240. Serveis complementaris d'educació	
457	6.324.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	55.000,00
458	6.324.048.100	PREMIS	24.000,00
459		Total Programa 3240	79.000,00
460		Total Grup de programa 324	79.000,00
461		Total Política de despesa 32	14.054.435,27
462		Política de despesa 33. Cultura	
463		Grup de programa 330. Administració General de Cultura	
464		Programa 3300. Administració general de la cultura	
465	6.330.012.000	SOUS DEL GRUP A1	88.063,92
466	6.330.012.001	SOUS DEL GRUP A2	38.719,56
467	6.330.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.780,05
468	6.330.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	16.757,16
469	6.330.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
470	6.330.012.006	TRIENNIS	41.100,35
471	6.330.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	114.461,16
472	6.330.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	194.993,00
473	6.330.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES LABORAL FIX	19.290,36
474	6.330.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	24.739,58
475	6.330.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	19.890,00
476	6.330.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	795,08
477	6.330.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	27.933,18
478	6.330.022.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	451,29
479	6.330.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	366,9
480	6.330.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	7.952,39
481	6.330.022.602	DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO	30.000,00
482	6.330.022.609	DESPESES DIVERSES PREMI RICARD VINYES	23.184,00
483	6.330.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	8.074,17
484	6.330.022.700	NETEJA	33.660,00
485	6.330.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	388.980,00
486	6.330.023.020	DIETES DEL PERSONAL	3.420,62
487	6.330.046.700	TRANSFERÈNCIA CONSORCI MUSEU DIOCESÀ	196.834,00
488	6.330.046.701	TRANSFERÈNCIA CONSORCI SEU VELLA	140.000,00
489	6.330.048.100	PREMIS I BEQUES	14.424,00
490	6.330.048.901	ALTRES TRANSFERÈNCIES CERCLE DE BELLES ARTS	7.912,00
491		Total Programa 3300	1.487.139,93
492		Total Grup de programa 330	1.487.139,93
493		Grup de programa 332. Biblioteques i Arxius	
494		Programa 3320. Biblioteques i arxius	
495	2.332.012.000	SOUS DEL GRUP A1	14.677,32
496	2.332.012.001	SOUS DEL GRUP A2	12.906,52
497	2.332.012.003	SOUS DEL GRUP C1	29.654,52
498	2.332.012.005	SOUS DEL GRUP E	7.678,58
499	2.332.012.006	TRIENNIS	14.307,10
500	2.332.012.100	RETRIB.COMPLENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	43.472,40
501	2.332.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	61.876,48
502	2.332.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	245
503	2.332.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	3.850,00
504	2.332.023.020	DIETES DE PERSONAL	232
505		Total Programa 3320	188.899,92
506		Total Grup de programa 332	188.899,92
507		Grup de programa 333. Museus i Arts Plàstiques	
508		Programa 3330. Museus	
509	6.333.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	33.870,00
510	6.333.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES PERSONAL EVENTUAL	61.678,63
511	6.333.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL FUNCIONARI GRUP A1	88.063,92
512	6.333.012.001	SOUS GRUPS A2 PERSONAL FUNCIONARI	64.532,60
513	6.333.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	14.161,18
514	6.333.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.132,38
515	6.333.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	100.638,27
516	6.333.013.000	RETRIB. BAS. LABORAL FIXES	9.880,14
517	6.333.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	12.662,24
518	6.333.021.200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	51.000,00
519	6.333.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	112.172,48
520	6.333.022.101	AIGUA	1.023,13
521	6.333.022.102	GAS	8.425,08
522	6.333.022.199	SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	3.058,00
523	6.333.022.608	DESPESES DIVERSES MUSEUS	205.800,00
524	6.333.022.700	NETEJA	26.520,00
525	6.333.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	7.707,00
526	6.333.023.020	DIETES DEL PERSONAL	826
527		Total Programa 3330	890.151,05
528		Total Grup de programa 333	890.151,05
529		Grup de programa 334. Promoció Cultural	
530		Programa 3340. Promoció cultural	
531	6.334.048.900	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS	47.315,00
532		Total Programa 3340	47.315,00
533		Programa 3341. Promoció literària	
534	6.334.122.608	ACTIVITATS LITERÀRIES	29.966,00
535	6.334.148.100	PREMIS LITERARIS	7.500,00
536		Total Programa 3341	37.466,00
537		Total Grup de programa 334	84.781,00
538		Grup de programa 335. Arts escèniques	
539		Programa 3350. Arts escèniques	
540	6.335.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	31.529,86
541	6.335.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	65.196,13
542	6.335.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	29.354,64
543	6.335.012.006	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	2.257,68
544	6.335.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.321,76
545	6.335.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	14.683,80
546	6.335.013.000	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	46.456,28
547	6.335.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	86.142,93
548	6.335.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	9.884,84
549	6.335.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.454,66
550	6.335.021.200	REPARACIÓ I MANTENIMENT D'EDIFICIS	25.500,00
551	6.335.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	71.746,10
552	6.335.022.101	AIGUA	2.565,32
553	6.335.022.102	GAS	22.866,14
554	6.335.022.199	SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	3.670,57
555	6.335.022.608	PROMOCIÓ ACTIVITATS DIVERSES ARTS ESCÈNIQUES	119.800,00
556	6.335.022.699	ALTRES DESPESES DIVERSES DE FUNCIONAMENT	95.000,00
557	6.335.022.700	NETEJA	51.000,00
558	6.335.022.799	ALTRES CONTRACTES	80.000,00
559	6.335.023.020	DIETES DEL PERSONAL	612,02
560	6.335.048.901	CONVENI CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA	35.486,00
561	6.335.048.902	CONVENI CENTRE CULTURAL LLEIDATÀ DE DANSAIRES	8.872,00
562	6.335.048.904	CONVENI CENTRO LATINOAMERICANO DE LLEIDA	31.543,00
563	6.335.048.907	FUNDACIÓ LA LLOTJA	270.000,00
564		Total Programa 3350	1.130.943,73
565		Programa 3351. Arts musicals	
566	6.335.121.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS	38.760,00
567	6.335.122.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	81.064,62
568	6.335.122.101	AIGUA	271,86
569	6.335.122.102	GAS	13.286,90
570	6.335.122.199	SUBMINISTRAMENTS, ALTRE MATERIAL TÈCNIC I ESPECIAL	5.505,00
571	6.335.122.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	917
572	6.335.122.608	ACTIVITATS DIVERSES MUSICALS	158.940,00
573	6.335.122.700	NETEJA	41.820,00
574	6.335.122.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	18.351,30
575	6.335.123.020	DIETES DEL PERSONAL	366
576	6.335.148.900	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENTITATS	54.464,00
577	6.335.148.901	CONVENI BANDA MUNICIPAL DE LLEIDA	25.235,00
578	6.335.148.902	CONVENI COR DE CAMBRA DE L'AUDITORI ENRIC GRANADOS	6.309,00
579	6.335.148.904	CONVENI ORQUESTRA JULIÀ CARBONELL	157.717,00
580		Total Programa 3351	603.007,68
581		Total Grup de programa 335	1.733.951,41
582		Grup de programa 336. Arqueologia i protecció del Patrimoni Històric-Artístic	
583		Programa 3360. Arqueologia i protecció del patrimoni	
584	3.336.012.000	SOUS DEL GRUP A1	73.386,60
585	3.336.012.003	SOUS GRUP C1	9.884,84
586	3.336.012.006	TRIENNIS	15.160,28
587	3.336.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	47.943,00
588	3.336.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	54.664,94
589		Total Programa 3360	201.039,66
590		Total Grup de programa 336	201.039,66
591		Grup de programa 338. Festes populars	
592		Programa 3380. Festes populars	
593	6.338.012.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES FUNCIONARIS GRUP A1	14.677,32
594	6.338.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	19.769,68
595	6.338.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	2.573,56
596	6.338.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	21.414,68
597	6.338.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	53.495,60
598	6.338.022.608	FESTES POPULARS	503.160,00
599	6.338.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	6.850,90
600	6.338.023.020	DIETES DEL PERSONAL	305,62
601	6.338.048.901	CONVENI FECOLL	35.486,00
602		Total Programa 3380	657.733,36
603		Total Grup de programa 338	657.733,36
604		Total Política de despesa 33	5.243.696,33
605		Política de despesa 34. Esport	
606		Grup de programa 340. Administració General d'Esports	
607		Programa 3400. Administració general d'esports	
608	6.340.012.001	SOUS DEL GRUP A1	1.075,55
609	6.340.012.004	SOUS GRUP C2	8.378,58
610	6.340.012.006	TRIENNIS	750,78
611	6.340.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	7.712,45
612	6.340.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	7.512,72
613	6.340.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	126.215,31
614	6.340.013.002	ALTRES REMUNERACIONS.	151.459,87
615	6.340.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	10.968,38
616	6.340.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL	7.806,84
617	6.340.020.200	LLOGUER D'IMMOBLES	646.193,00
618	6.340.020.600	LLOGUER D'EQUIPS D'INFORMACIÓ	886
619	6.340.021.600	REPARACIÓ I MANTENIMENT EQUIPS INFORMACIÓ	2.400,00
620	6.340.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	2.366,00
621	6.340.022.602	DESPESES DE DIVULGACIÓ	1.000,00
622	6.340.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	88.500,00
623	6.340.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	7.677,00
624	6.340.023.020	DIETES DEL PERSONAL	341,3
625	6.340.048.901	ALTRES TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE ÀNIM LUCRE	1.310.000,00
626		Total Programa 3400	2.381.243,78
627		Total Grup de programa 340	2.381.243,78
628		Grup de programa 341. Promoció i foment de l'esport	
629		Programa 3410. Promoció i foment de l'esport	
630	6.341.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES ALTRE PERSONAL	105.449,56
631	6.341.021.200	INFRAESTRUCTURA	5.000,00
632	6.341.022.105	MENJADOR ESPORTMANIA	30.000,00
633	6.341.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.366,00
634	6.341.022.699	ALTRES DESPESES DIVERSES	21.607,00
635		Total Programa 3410	164.422,56
636		Total Grup de programa 341	164.422,56
637		Grup de programa 342. Instal·lacions esportives	
638		Programa 3420. Instal·lacions esportives	
639	6.342.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	180.583,68
640	6.342.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	421.013,89
641	6.342.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LAB. TEMPORAL	93.665,94
642	6.342.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	81.275,99
643	6.342.021.200	MANTENIMENT D'EDIFICIS D'ESPORTS	30.000,00
644	6.342.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	300.000,00
645	6.342.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	17.750,00
646	6.342.022.102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	200.000,00
647	6.342.022.104	VESTUARI	4.968,00
648	6.342.022.110	PRODUCTES DE NETEJA	4.893,84
649	6.342.022.199	SUBMINISTRAMENTS I ALTRE MATERIAL TÈCNIC	1.223,27
650	6.342.022.200	SERVEI DE TELECOMUNICACIONS	4.281,82
651	6.342.022.699	ALTRES DESPESES DIVERSES	1.540,91
652	6.342.022.700	NETEJA	600
653	6.342.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROFES.	137.585,00
654		Total Programa 3420	1.479.382,34
655		Total Grup de programa 342	1.479.382,34
656		Total Política de despesa 34	4.025.048,68
657		Total àrea de despesa 3	23.790.667,01
658		Àrea de despesa 4. Actuacions de caràcter econòmic	
659		Política de despesa 41. Agricultura, Ramaderia i Pesca	
660		Grup de programa 410. Administració General d'Agricultura, Ramaderia i Pesca	
661		Programa 4100. Admó.gral agricultura, ramaderia i pesca	
662	3.410.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	11.866,00
663	3.410.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	362
664	3.410.048.200	TRANSFERENCIES A INSTITUCIONS SENSE FI DE LUCRE	12.073,00
665		Total Programa 4100	24.301,00
666		Total Grup de programa 410	24.301,00
667		Total Política de despesa 41	24.301,00
668		Política de despesa 43. Comerç, turisme i petites i mitjanes empreses	
669		Grup de programa 431. Comerç	
670		Programa 4310. Comerç	
671	7.431.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL EVENTUAL	15.806,16
672	7.431.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTÀRIES EVENTUALS	44.512,81
673	7.431.012.000	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.677,32
674	7.431.012.001	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A2	25.813,04
675	7.431.012.004	RETRIB. BÀSIQUES GRUP C2	25.135,74
676	7.431.012.005	RETRIB. BÀSIQUES GRUP E	15.357,16
677	7.431.012.006	TRIENNIS	13.549,12
678	7.431.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	47.557,86
679	7.431.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	89.101,76
680	7.431.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIX	35.806,06
681	7.431.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	52.299,30
682	7.431.013.100	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL TEMPORAL	34.243,47
683	7.431.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORALS TEMPORALS	33.592,51
684	7.431.020.200	LLOGUERS IMMOBLES	30.500,00
685	7.431.020.601	LLOGUERS EQUIPS INFORMÀTICS	1.300,00
686	7.431.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	62.880,00
687	7.431.021.300	MANTENIMENT MAQUINARIA I UTILLATGE	4.000,00
688	7.431.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELÈCTRICA	65.270,67
689	7.431.022.101	AIGUA	2.000,00
690	7.431.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	1.700,00
691	7.431.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	2.000,00
692	7.431.022.699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT MERCATS	5.000,00
693	7.431.022.700	NETEJA	15.000,00
694	7.431.022.701	SEGURETAT	31.543,00
695	7.431.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER EMPRESES I PROF.	115.600,00
696	7.431.023.300	ALTRES INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI	1.100,71
697	7.431.048.000	TRANSFER. A ENTITATS SENSE LUCRE	46.840,00
698		Total Programa 4310	832.186,69
699		Total Grup de programa 431	832.186,69
700		Grup de programa 432. Ordenació i promoció turística	
701		Programa 4320. Ordenació i promoció turística	
702	7.432.041.000	TRANSF.CORRENT PATRONAT MUN.TURISME	784.924,00
703	7.432.041.001	TRANSFERÈNCIA CORRENT PER IMPOST TURÍSTIC	60.000,00
704	7.432.044.900	TRANSFERÈNCIA CORRENT CNC	800.000,00
705	7.432.071.000	TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL TURISME DE LLEIDA	18.000,00
706		Total Programa 4320	1.662.924,00
707		Total Grup de programa 432	1.662.924,00
708		Grup de programa 433. Desenvolupament empresarial	
709		Programa 4330. Desenvolupament empresarial	
710	7.433.046.700	APORTACIÓ CONSORCI PROMOCIÓ ECONÒMICA	397.678,00
711		Total Programa 4330	397.678,00
712		Total Grup de programa 433	397.678,00
713		Grup de programa 439. Altres actuacions sectorials	
714		Programa 4390. Fires i exposicions	
715	7.439.048.200	TRANSFERÈNCIES A ENS SENSE FI DE LUCRE	47.286,14
716		Total Programa 4390	47.286,14
717		Programa 4391. Projecció exterior	
718	4.439.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT: PROJECCIÓ EXTERIOR	49.700,00
719	4.439.123.020	DIETES DEL PERSONAL	155,14
720	4.439.145.300	TRANSFERÈNCIES CORRENTS AEROPORTS PÚBLICS DE CATALUNYA	150.000,00
721	4.439.146.702	APORTACIÓ PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC	300.000,00
722		Total Programa 4391	499.855,14
723		Total Grup de programa 439	547.141,28
724		Total Política de despesa 43	3.439.929,97
725		Política de despesa 44. Transport públic	
726		Grup de programa 440. Administració general del transport	
727		Programa 4400. Administració general del transport	
728	3.440.022.799	CONTRACTE D'APARCAMENT REGULAT	3.041.000,00
729	3.440.046.700	APORTACIÓ AUTORITAT DEL TRANSPORT	139.088,00
730	3.440.047.200	TRANSFERÈNCIA CORRENT AUTOBUSOS DE LLEIDA	5.300.000,00
731		Total Programa 4400	8.480.088,00
732		Total Grup de programa 440	8.480.088,00
733		Total Política de despesa 44	8.480.088,00
734		Política de despesa 45. Infraestructures	
735		Grup de programa 454. Camins veïnals	
736		Programa 4540. Agricultura, ramaderia y pesca	
737	3.454.021.000	MANTENIMENT SENYALITZACIÓ CAMINS DE L'HORTA	6.000,00
738	3.454.021.001	MANTENIMENT CAMINS DE L'HORTA	120.000,00
739		Total Programa 4540	126.000,00
740		Total Grup de programa 454	126.000,00
741		Total Política de despesa 45	126.000,00
742		Política de despesa 49. Altres actuacions de caràcter econòmic	
743		Grup de programa 491. Societat de la informació	
744		Programa 4910. Societat de la informació	
745	4.491.012.000	SOUS GRUP A1	1.223,11
746	4.491.012.001	SOUS DEL GRUP A2	26.888,59
747	4.491.012.003	SOUS DEL GRUP C1	41.186,84
748	4.491.012.004	SOUS DEL GRUP C2	8.378,58
749	4.491.012.006	TRIENNIS	31.046,22
750	4.491.012.100	COMPLEMENT DE DESTÍ	56.337,47
751	4.491.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	168.845,37
752	4.491.013.000	RETRIB. BÀSIQUES PERSONAL LABORAL	194.592,28
753	4.491.013.002	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL LABORAL FIX	341.228,45
754	4.491.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES LABORAL TEMPORAL	52.885,18
755	4.491.013.102	ALTRES REMUNERACIONS LABORAL TEMPORAL3	49.719,82
756	4.491.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	36.749,67
757	4.491.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	150
758	4.491.022.002	SUBM. MATERIAL INFORMÀTIC NO INVENTARIABLE	9.633,00
759	4.491.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	1.000,00
760	4.491.022.799	ALTRES TREBALLS REALITZATS PER ALTRES EMPRESES I PROF.	223.511,67
761	4.491.023.020	DIETES DEL PERSONAL	500
762		Total Programa 4910	1.243.876,25
763		Total Grup de programa 491	1.243.876,25
764		Grup de programa 493. Oficines de defensa del consumidor	
765		Programa 4930. Consum	
766	7.493.012.000	RETRIB. BÀSIQUES GRUP A1	14.677,32
767	7.493.012.003	RETIBUCIONS BASIQUES GRUP C1	9.884,84
768	7.493.012.006	TRIENNIS	5.924,60
769	7.493.012.100	COMPLEMENT DE DESTINACIÓ	14.787,78
770	7.493.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	40.219,59
771	7.493.022.699	ALTRES DESPESES FUNCIONAMENT CONSUM	6.000,00
772	7.493.022.702	VALORACIONS I PERITATGES DE CONSUM	305,62
773	7.493.023.300	ALTRES INDEMNITZACIONS	305,62
774		Total Programa 4930	92.105,37
775		Total Grup de programa 493	92.105,37
776		Total Política de despesa 49	1.335.981,62
777		Total àrea de despesa 4	13.406.300,59
778		Àrea de despesa 9. Actuacions de caràcter general	
779		Política de despesa 91. Òrgans de govern	
780		Grup de programa 912. Òrgans de govern	
781		Programa 9120. Òrgans de govern	
782	1.912.010.000	RETRIB.BASIQUES I ALTRES REMUN. ALTS CARRECS	1.217.455,96
783	1.912.011.000	RETRIB.BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	104.017,86
784	1.912.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	262.022,65
785	1.912.012.000	SOUS DEL GRUP A1.	14.677,32
786	1.912.012.003	SOUS DEL GRUP C1	49.424,20
787	1.912.012.004	SOUS DEL GRUP C2	58.650,06
788	1.912.012.005	SOUS DEL GRUP E	8.318,47
789	1.912.012.006	TRIENNIS	33.478,44
790	1.912.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	88.614,37
791	1.912.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	259.361,68
792	1.912.016.400	COMPLEMENT FAMILIAR	1.800,00
793	1.912.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	11.989,08
794	1.912.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	27.376,50
795	1.912.022.299	DESPESES DE COMUNICACIONS	299,42
796	1.912.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	20.980,90
797	1.912.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	17.983,63
798	1.912.023.000	DIETES DE CARRECS ELECTES	11.979,00
799	1.912.023.020	DIETES DEL PERSONAL	4.196,49
800	1.912.023.301	MITJANS MATERIALS GRUPS POLITICS	105.500,00
801	1.912.023.302	INDEMNITZACIONS ALTRES ÒRGANS	20.000,00
802	1.912.048.201	SUBVENCIÓ FUNDACIÓ ABADIA DE MONTSERRAT	2.569,09
803	1.912.048.202	APORTACIO FUNDACIÓ MONESTIR DE POBLET	2.569,09
804		Total Programa 9120	2.323.264,21
805		Total Grup de programa 912	2.323.264,21
806		Total Política de despesa 91	2.323.264,21
807		Política de despesa 92. Serveis de caràcter general	
808		Grup de programa 920. Administració General	
809		Programa 9200. Administració general	
810	2.920.011.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	16.559,06
811	2.920.011.001	ALTRES REMUNERAC. PERSONAL EVENTUAL ASSESSOR	42.289,69
812	2.920.012.000	SOUS DEL GRUP A1	227.498,46
813	2.920.012.001	SOUS DEL GRUP A2	103.252,16
814	2.920.012.003	SOUS DEL GRUP C1	257.507,93
815	2.920.012.004	SOUS DEL GRUP C2	109.619,76
816	2.920.012.005	SOUS DEL GRUP E	180.446,63
817	2.920.012.006	TRIENNIS	183.258,62
818	2.920.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	594.161,29
819	2.920.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.017.263,44
820	2.920.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	404.852,54
821	2.920.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	112.011,58
822	2.920.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	159.231,96
823	2.920.013.100	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL EVENTUAL	7.867,16
824	2.920.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	5.912,22
825	1.920.015.000	PRODUCTIVITAT	5.825,68
826	2.920.015.000	PRODUCTIVITAT	141.480,80
827	3.920.015.000	PRODUCTIVITAT	57.008,45
828	4.920.015.000	PRODUCTIVITAT	54.511,72
829	5.920.015.000	PRODUCTIVITAT	71.572,65
830	6.920.015.000	PRODUCTIVITAT	133.574,52
831	7.920.015.000	GRATIFICACIONS	6.657,92
832	12.920.015.000	PRODUCTIVITAT	14.148,08
833	2.920.016.200	DESPESES FORMACIO I PERFECCIONAMENT PERSONAL	100.000,00
834	2.920.016.205	ASSEGURANCES	200.000,00
835	2.920.016.209	ALTRES DESPESES SOCIALS	28.634,20
836	2.920.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	15.000,00
837	3.920.020.200	LLOGUER IMMOBLES	48.168,00
838	2.920.020.400	LLOGUER MATERIAL DE TRANSPORT	85.235,28
839	4.920.020.601	LLOGUER EQUIPS INFORMACIO	269.209,00
840	3.920.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS OFICIALS	285.549,00
841	2.920.021.201	PREVENCIO DE RISCS EN EDIFICIS	15.952,09
842	2.920.021.400	REPARACIO MANTENIMENT DE VEHICLES	42.663,02
843	2.920.021.600	MANTENIMENT D'EQUIPS INFORMÀTICS	299,42
844	4.920.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	22.972,10
845	4.920.022.000	MATERIAL D'OFICINA NO INVENTARIABLE	85.000,00
846	4.920.022.001	SUBSCRIPCIONS I PUBLICACIONS	18.959,44
847	3.920.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	360.182,81
848	3.920.022.101	SUBMINISTRAMENT D'AIGUA	9.905,96
849	3.920.022.102	SUBMINISTRAMENT DE GAS	81.833,35
850	2.920.022.104	VESTUARI	84.630,00
851	3.920.022.110	SUBMINISTRAMENT PRODUCTES NETEJA	2.487,64
852	3.920.022.199	ALTRES SUBMINISTRAMENTS	875,76
853	3.920.022.200	SERVEIS DE TELECOMUNICACIONS	813.740,22
854	4.920.022.201	COMUNICACIONS POSTALS	405.000,00
855	2.920.022.299	ALTRES DESPESES EN COMUNICACIONS	749,32
856	2.920.022.402	PRIMES D'ASSEGURANCES	600.000,00
857	4.920.022.602	CONVENIS DE DIVULGACIÓ	170.000,00
858	4.920.022.603	PUBLICACIONS EN DIARIS OFICIALS	11.426,00
859	2.920.022.604	DESPESES DIVERSES JURIDIQUES I CONTENCIOSES	30.251,96
860	2.920.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	5.405,02
861	4.920.022.699	FONS D'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI	231.339,00
862	3.920.022.700	NETEGES	317.852,40
863	2.920.022.709	CONCESSIÓ D'OBRA PÚBLICA	2.341.009,00
864	2.920.022.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	53.925,00
865	2.920.023.020	DIETES DEL PERSONAL	285,45
866	2.920.023.300	ALTRES INDEMNITZ. PER RAO DEL SERVEI	1.801,93
867	2.920.046.600	TRANSF. A ENTITATS QUE AGRUPEN MUNICIPIS	27.403,00
868	2.920.048.100	PREMIS I BEQUES	3.676,78
869	3.920.060.900	INVERSIONS EN EDIFICIS MUNICIPALS	1.475.000,00
870	4.920.062.301	ADQUISICIO MAQUINARIA	175.000,00
871	2.920.083.001	BESTRETES DEL PERSONAL	252.000,00
872		Total Programa 9200	12.579.934,47
873		Programa 9201. Administració general / secretaria	
874	1.920.121.300	MANTENIMENT MAQUINÀRIA	547,64
875	1.920.122.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	14.900,00
876	1.920.123.020	DIETES DEL PERSONAL	107,05
877		Total Programa 9201	15.554,69
878		Programa 9202. Relacions exteriors, premsa	
879	1.920.221.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	233,48
880	1.920.222.199	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.499,10
881	1.920.222.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	1.082,09
882	1.920.222.602	DESPESES DIVERSES DE DIVULGACIO	35.329,00
883	1.920.222.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	9.682,18
884	1.920.222.799	ALTRES CONTRACTES PRESTACIO SERVEIS	349.731,00
885	1.920.223.020	DIETES DEL PERSONAL	383,97
886		Total Programa 9202	397.940,82
887		Total Grup de programa 920	12.993.429,98
888		Grup de programa 922. Coordinació i organització institucional de entid. Locals	
889		Programa 9220. Coordinació i organització institucional	
890	4.922.012.000	SOUS DEL GRUP A1	15.900,43
891	4.922.012.001	SOUS GRUP A2	12.906,52
892	4.922.012.006	TRIENNIS	4.500,90
893	4.922.012.100	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	16.953,84
894	4.922.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	16.935,80
895	1.922.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES	4.495,91
896	1.922.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	43.210,66
897		Total Programa 9220	114.904,06
898		Total Grup de programa 922	114.904,06
899		Grup de programa 924. Participació ciutadana	
900		Programa 9240. Participació ciutadana	
901	5.924.012.001	SOUS GRUP A2 PERSONAL FUNCIONARI	51.626,08
902	5.924.012.003	SOUS GRUP C1 PERSONAL FUNCIONARI	29.654,52
903	5.924.012.005	SOUS GRUP E PERSONAL FUNCIONARI	85.104,27
904	5.924.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	28.096,66
905	5.924.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	100.038,71
906	5.924.012.101	COMPLEMENT ESPECIFIC PERSONAL FUNCIONARI	173.362,98
907	5.924.013.000	RETRIB. BASIQUES PERSONAL LABORAL	19.757,10
908	5.924.013.002	RETRIBUCIONS COMPLEMENT. PERSONAL LABORAL	28.355,76
909	5.924.013.100	RETRIBUCIONS PERSONAL LABORAL EVENTUAL	10.246,02
910	5.924.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	10.099,48
911	5.924.020.200	LLOGUERS EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS	81.000,00
912	5.924.021.200	MANTENIMENT EDIFICIS PARTICIPACIO VEINAL	262.000,00
913	5.924.021.300	MANTENIMENTS DE MAQUINARIA	299,42
914	5.924.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMATICS	856,36
915	5.924.022.100	SUBMINISTRAMENT ENERGIA ELECTRICA	178.898,10
916	5.924.022.101	SUBMINISTRAMENT AIGUA	4.942,80
917	5.924.022.102	SUBMINISTRAMENT GAS	68.918,00
918	5.924.022.103	COMBUSTIBLES I CARBURANTS	36.714,45
919	5.924.022.109	SUBMINISTRAMENT ALTRE MATERIAL TECNIC	1.852,35
920	5.924.022.601	ATENCIONS PROTOCOLARIES I REPRESENTATIVES	299,42
921	5.924.022.602	DESPESES DE COORDINACIÓ DE BARRIS	6.000,00
922	5.924.022.699	DESPESES DIVERSES	8.991,81
923	5.924.022.700	NETEGES	218.007,66
924	5.924.022.706	ESTUDIS I TREBALLS TECNICS	3.664,37
925	5.924.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIO DE SERVEIS	1.018,48
926	5.924.023.020	DIETES DEL PERSONAL	555,39
927	5.924.048.100	PREMIS I BEQUES	899,03
928	5.924.048.901	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	156.811,00
929		Total Programa 9240	1.568.070,22
930		Total Grup de programa 924	1.568.070,22
931		Grup de programa 925. Atenció als ciutadans	
932		Programa 9250. Atenció ciutadana	
933	3.925.012.003	SOUS DEL GRUP C1	19.769,68
934	3.925.012.004	SOUS GRUP C2 PERSONAL FUNCIONARI	143.134,08
935	3.925.012.005	SOUS DEL GRUP E	15.357,16
936	3.925.012.006	TRIENNIS PERSONAL FUNCIONARI	19.761,49
937	3.925.012.100	RETRIB. COMPLEMENTARIES PERSONAL FUNCIONARI	117.084,27
938	3.925.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	236.152,17
939	3.925.013.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL FIXE	9.379,62
940	3.925.013.002	RET. COMPLEM. LABORAL FIXES	16.726,66
941	3.925.021.600	MANTENIMENT EQUIPS INFORMÀTICS	941,69
942	3.925.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	470,84
943	3.925.022.799	ALTRES CONTRACTES DE PRESTACIÓ DE SERVEIS	655,46
944	3.925.023.020	DIETES DEL PERSONAL	224,95
945		Total Programa 9250	579.658,07
946		Total Grup de programa 925	579.658,07
947		Grup de programa 927. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals	
948		Programa 9270. Serveis de caràct.gral-centrals sindicals	
949	4.927.048.200	ALTRES TRANSF. A ENS SENSE LUCRE	78.858,00
950		Total Programa 9270	78.858,00
951		Total Grup de programa 927	78.858,00
952		Grup de programa 929. Imprevistos i funcions no classificades	
953		Programa 9290. Imprevistos i funcions no classificades	
954	14.929.050.000	FONS DE CONTINGÈNCIA L.O. 2/2012	1.000.000,00
955		Total Programa 9290	1.000.000,00
956		Total Grup de programa 929	1.000.000,00
957		Total Política de despesa 92	16.334.920,33
958		Política de despesa 93. Administració financera i tributària	
959		Grup de programa 931. Política econòmica i fiscal	
960		Programa 9310. Administració financera	
961	4.931.011.000	RETRIBUCIONS BÀSIQUES	21.735,32
962	4.931.011.001	RETRIBUCIONS COMPLEMENTARIES	56.392,61
963	4.931.012.000	SOUS GRUP A1	193.251,38
964	4.931.012.001	SOUS GRUP A2	77.439,12
965	4.931.012.003	SOUS GRUP C1	692.315,37
966	4.931.012.004	SOUS GRUP C2	100.542,96
967	4.931.012.005	SOUS GRUP E	7.678,58
968	4.931.012.006	TRIENNIS	284.576,93
969	4.931.012.100	COMPLEMENT DE DESTI	743.636,47
970	4.931.012.101	COMPLEMENT ESPECÍFIC PERSONAL FUNCIONARI	1.216.281,32
971	4.931.012.103	ALTRES COMPLEMENTS	443,88
972	4.931.013.000	RETRIBUCIONS BASIQUES	30.004,84
973	4.931.013.002	ALTRES REMUNERACIONS	47.659,44
974	4.931.013.100	RETRIBUCIONS BÀSIQUES PERSONAL LABORAL TEMPORAL	13.035,62
975	4.931.013.102	ALTRES REMUNERACIONS PERSONAL EVENTUAL	7.504,72
976	4.931.015.000	PRODUCTIVITAT	77.170,18
977	4.931.020.600	LLOGUER APLICACIONS DE GESTIO	203.056,00
978	4.931.022.604	DESPESES JURIDIQUES I CONTENCIOSOS	8.229,31
979	4.931.022.699	ALTRES DESPESES DE FUNCIONAMENT	199.000,00
980	4.931.023.020	DIETES DEL PERSONAL	617,45
981	4.931.048.901	TRANSFERÈNCIA CERCLE D'ECONOMIA	4.654,15
982		Total Programa 9310	3.985.225,65
983		Total Grup de programa 931	3.985.225,65
984		Grup de programa 933. Gestió del patrimoni	
985		Programa 9330. Gestio de patrimoni	
986	3.933.060.000	ADQUISIO PATRIMONI I EXPROPIACIONS	3.000.000,00
987	3.933.061.900	ALTRES INVERSIONS CENTRE HISTÒRIC	938.000,00
988		Total Programa 9330	3.938.000,00
989		Total Grup de programa 933	3.938.000,00
990		Total Política de despesa 93	7.923.225,65
991		Política de despesa 94. Transferències a altres Administracions Públiques	
992		Grup de programa 943. Transferències a altres Entitats Locals	
993		Programa 9430. Transf. a administracions públiques	
994	1.943.046.800	TRANSF. A ENTITATS LOCALS DESCENTRALITZADES	264.094,00
995		Total Programa 9430	264.094,00
996		Total Grup de programa 943	264.094,00
997		Total Política de despesa 94	264.094,00
998		Total àrea de despesa 9	26.845.504,19
999		Total general	151.475.952,04
